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采購物資報賬流程:采購與結(jié)算

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  一、采購

  1、采購人員每天從財務(wù)部材料會計處領(lǐng)取前一天公司各車間、部門上報的材料計劃單,并根據(jù)計劃單所購物品價格,確定應(yīng)借款金額。

  2、采購人員根據(jù)計劃單確定供應(yīng)商,公司考察供應(yīng)商的商品質(zhì)量、服務(wù)及信譽(yù)度確定其為公司長期供應(yīng)商,并與供應(yīng)商應(yīng)簽訂采購供應(yīng)合同。采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等條款。采購合同有效期內(nèi),若因價格發(fā)生較大變化時,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》,并報請財務(wù)部門備案。

  3、采購人員應(yīng)定期分析匯總市場同類產(chǎn)品的價格、質(zhì)量、供應(yīng)商產(chǎn)品供應(yīng)及信譽(yù)等信息,以更好的做好采購工作。

  4、采購員進(jìn)行采購盡量以公司轉(zhuǎn)賬支付,確實(shí)需要現(xiàn)金采購的,應(yīng)提前做好現(xiàn)金采購計劃單,并上報財務(wù)人員、財務(wù)科長及張總簽批后,辦理相關(guān)借款手續(xù)。

  5、采購人員當(dāng)天購回的物品移交庫房,由庫房管理員對物品的外包裝、數(shù)量、外觀進(jìn)行初步驗(yàn)收。特殊材料應(yīng)通知工藝質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn),出具檢驗(yàn)報告單后辦理入庫手續(xù),不合格的材料不得辦理入庫手續(xù)。

  二、結(jié)算

  1、采購人員應(yīng)及時持庫房的驗(yàn)收單到供應(yīng)商處領(lǐng)取發(fā)票后,進(jìn)行結(jié)算付款,財務(wù)部在對采購材料結(jié)算付款時應(yīng)認(rèn)真審核《計劃單》、《采購合同》、《材料驗(yàn)收單》、《借款單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款,財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

  2、結(jié)算手續(xù)辦理簽批后交財務(wù)部,出納須在接到財務(wù)部長批準(zhǔn)的指令后辦理銀行付款手續(xù)。

  3、材料會計必須在每月6日前會同采購將采購人員上月的材料購買情況及金額支付情況進(jìn)行統(tǒng)計、審核,并上報財務(wù)部長。

發(fā)布:2007-03-26 14:50    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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