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采購(gòu)計(jì)劃管理制度

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在總經(jīng)理和分管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司原輔材料、包裝材料、備品備件等的采購(gòu)供應(yīng)工作。

1.負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)管理、設(shè)備管理等部門(mén)物料需求計(jì)劃編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃,并組織具體實(shí)施,保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物料供應(yīng)。物料采購(gòu)必須認(rèn)真貫徹計(jì)劃采購(gòu)的原則,嚴(yán)禁無(wú)審批采購(gòu)和無(wú)計(jì)劃采購(gòu),采購(gòu)必須符合計(jì)劃規(guī)定的品種、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量要求。根據(jù)庫(kù)存和維護(hù)用量情況,實(shí)施分批進(jìn)貨,常用物料要根據(jù)相關(guān)部門(mén)的需求量和庫(kù)存情況分散進(jìn)貨,做到物料無(wú)積壓,數(shù)量、品種充足齊全。

2.各部門(mén)需在每月25日前報(bào)下月物料計(jì)劃,急需物料應(yīng)填寫(xiě)急需申購(gòu)單,按規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需要日期等要素填寫(xiě)清楚,計(jì)劃申購(gòu)單經(jīng)庫(kù)管核實(shí)庫(kù)存、部門(mén)主管簽字、分管經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)采供部。

3.貨物進(jìn)入公司后,采購(gòu)員與庫(kù)房管理人員會(huì)同相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收,合格后由庫(kù)房員入庫(kù),并開(kāi)具出庫(kù)單,若出現(xiàn)質(zhì)量有較大誤差的情況,應(yīng)及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商解決。不管購(gòu)買什么物料,都必須辦理入庫(kù)手續(xù),包括外協(xié)加工件等。

4.需要付給原材料供應(yīng)商的付款和臨時(shí)購(gòu)貨用現(xiàn)金,采供部應(yīng)填寫(xiě)申購(gòu)單、借款單,由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批后,到財(cái)務(wù)部辦理付款和借款手續(xù)。所購(gòu)物料均須開(kāi)具發(fā)票,1000元以下除外。相關(guān)票據(jù)經(jīng)核查無(wú)誤后附入庫(kù)單,由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批后,交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。 rn本篇文章來(lái)源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
發(fā)布:2007-03-24 10:14    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]

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