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1.供應(yīng)商報(bào)價(jià)管理
詢價(jià)是采購業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)工作,需要購買產(chǎn)品的詢價(jià)資料維護(hù)主要是處理不同供應(yīng)商對(duì)同一材料的不同報(bào)價(jià)、同一供應(yīng)商對(duì)不同材料的報(bào)價(jià),是采購人員在處理采購訂單時(shí)可參照的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。一般報(bào)價(jià)時(shí)錄入的為含稅單價(jià)。若企業(yè)中錄入為不含稅報(bào)價(jià)時(shí),在訂單操作時(shí)要選擇不含稅單價(jià)錄入。
1.1供應(yīng)商報(bào)價(jià)資料錄入
2004.9.10 XX公司收到代碼為2001供應(yīng)商N(yùn)OVA公司對(duì)材料E、F的報(bào)價(jià),其中幣種為人民幣,E單價(jià)為2.4元,F(xiàn)單價(jià)為3元,當(dāng)日起有效,付款條件為月結(jié)30天。
1.2報(bào)價(jià)單審核
XX公司經(jīng)過討論,接受這個(gè)報(bào)價(jià),做報(bào)價(jià)資料的審核。具體操作如下:
1.3報(bào)價(jià)單復(fù)制
對(duì)于相同供應(yīng)商報(bào)不同產(chǎn)品或者不同供應(yīng)商報(bào)相同產(chǎn)品的報(bào)價(jià)資料維護(hù),可以使用復(fù)制按鈕,獲得一張報(bào)價(jià)單的資料,通過修改和編輯產(chǎn)生另外一張內(nèi)容的報(bào)價(jià)單。
1.4報(bào)價(jià)單終止
當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境中,原材料的價(jià)格波動(dòng)后,原先的報(bào)價(jià)已經(jīng)不能正常履行,這時(shí)候可以通過報(bào)價(jià)單終止來報(bào)價(jià)單失效。同時(shí)不再影響采購訂單。
2.采購訂單管理
對(duì)于生產(chǎn)、銷售產(chǎn)生的建議采購量,可以通過錄入采購計(jì)劃、請(qǐng)購單來反映,也可以直接錄入采購訂單。需要進(jìn)行具體的執(zhí)行,通過對(duì)已經(jīng)選定貨源的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單,以及確定采購的價(jià)格,以及運(yùn)費(fèi)等其他的付款條件等。
2.1 采購訂單準(zhǔn)備
XX公司在2004年9/23收到客戶ABC公司對(duì)產(chǎn)品A的銷售訂單,要求數(shù)量為500個(gè),交貨時(shí)間為2004年10月25日。假設(shè)庫存中所有物料結(jié)存數(shù)量都為0,沒有發(fā)生過業(yè)務(wù)。而半成品D的安全庫存量為130。
2.2采購訂單審核
當(dāng)部門主管或者更高一級(jí)的主管不親自操作電腦時(shí),就需要采購員將未審核的采購訂單打印出來提交給部門主管進(jìn)行查閱和審核。當(dāng)主管審核確認(rèn)以后下達(dá)給供應(yīng)商,供應(yīng)商根據(jù)下達(dá)的采購訂單準(zhǔn)備貨物。供應(yīng)商一般會(huì)按照要求情況進(jìn)行交貨,有特殊情況通過跟蹤與催貨及時(shí)了解情況。
2.3采購訂單變更
處于審批狀態(tài)的采購訂單假如內(nèi)容發(fā)生變動(dòng),可以通過變更的功能進(jìn)行操作。
3.材料檢驗(yàn)
一般在原材料入庫前需要經(jīng)過檢驗(yàn),這個(gè)工作一般采購人員根據(jù)到貨的情況通知質(zhì)量部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員一般只負(fù)責(zé)檢驗(yàn)產(chǎn)品合格不合格,能否讓步接收,至于接收價(jià)格一般都是由采購人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。所以材料驗(yàn)收分為兩個(gè)部分,檢驗(yàn)的結(jié)果維護(hù)由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé),檢驗(yàn)結(jié)果的處理由采購人員負(fù)責(zé)。
4.入庫通知以及倉庫接收
根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果,采購人員通知倉庫人員接收入庫,需要在系統(tǒng)中錄入入庫通知單,倉庫人員根據(jù)入庫通知單進(jìn)行接收入庫。其中采購人員填寫入庫通知單,倉庫人員填寫實(shí)際入庫接收情況。其中檢驗(yàn)不合格部分退貨處理。
采購人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行入庫通知,倉庫人員辦理正式入庫手續(xù)。同時(shí)采購人員對(duì)于F材料不合格部分進(jìn)行退貨。
5.發(fā)票接收及結(jié)清貨款
倉庫管理部門收料完成后,供應(yīng)商會(huì)在約定可以付款期內(nèi)開具發(fā)票,交給采購部門,要求付款。在這個(gè)流程中,主要管理應(yīng)付賬款的會(huì)計(jì)進(jìn)行產(chǎn)品入庫單與發(fā)票的核對(duì),同時(shí)根據(jù)發(fā)票的應(yīng)付金額進(jìn)行相應(yīng)的付款。
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