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單客戶收款
單客戶收款
當倉庫做完銷貨單后客戶付清應付賬款后做此動作:
1、 進入資金管理模塊,選擇收款-單客戶收款
2、進入單客戶收款界面,根據(jù)銷貨單選擇收款客戶,系統(tǒng)會自動帶出對該客戶的應收賬款
3、若對該客戶有預收款,則在預收/付款會以紅色的金額顯示對該客戶的預收賬款,我們需要點擊預收/付款通過選擇對該客戶做的預收款作業(yè)沖銷該筆預收款
4、點擊選取之后彈出對話框進行選擇客戶的預收款數(shù)據(jù)
5、確認之后數(shù)據(jù)會帶入到預收沖賬的界面,顯示沖帳金額為對該客戶的預收金額,再次點擊確認即可
6、當收到客戶全部賬款后在單客戶收款界面選擇銷貨客戶后會自動帶出對該客戶的應收賬款,若對該客戶存在預收賬款,則在預收/付款會以紅色金額體現(xiàn),需要點擊進入選擇對該客戶的預收款進行沖銷;并在現(xiàn)金/銀行欄位填入該客戶的剩余未付金額并選擇現(xiàn)金或銀行賬戶,輸入完畢后點擊沖賬即可,點擊沖賬后未沖金額一欄變?yōu)榭?,并將沖帳金額帶入帶本次沖銷欄位,最后點擊存盤即完成了對該客戶的沖銷了。
- 1ERP總賬管理系統(tǒng)
- 2分倉存量核算
- 3客戶收款結(jié)算登記、審核
- 4銷售收款結(jié)算單填寫處理
- 5單廠商付款管理
- 6憑證填寫、查詢、匯總
- 7應付賬款處理
- 8財務預付款管理
- 9財務管理
- 10財務一般憑證處理
- 11供應商結(jié)算付款和核銷處理
- 12總賬哈明細賬分析
- 13ERP系統(tǒng)中財務管理功能
- 14采購發(fā)票錄入和審核
- 15銷售發(fā)票制作憑證
- 16ERP應收款、應付款管理
- 17小企業(yè)的財務軟件
- 18銷售發(fā)票過賬務處理
- 19應收款管理
- 20ERP多帳套的解決方案
- 21賬戶收支情況分析
- 22工資管理
- 23記賬憑證賬務處理程序
- 24財務憑證管理
- 25應收帳款處理
- 26采購物料發(fā)票和其他應付單據(jù)管理
- 27供應商、客戶往來款核銷處理
- 28單客戶收款
- 29采購發(fā)票制作憑證
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