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單廠商付款管理
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單廠商付款管理
當(dāng)采購做完進(jìn)貨單后付給供應(yīng)商賬款時(shí)做此動(dòng)作
1、 進(jìn)入資金管理模塊,選擇付款-單廠商付款
2、 進(jìn)入單廠商付款界面,根據(jù)進(jìn)貨單選擇付款廠商,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出對(duì)該廠商的應(yīng)付賬款
3、 若對(duì)該廠商有預(yù)付款,則在預(yù)收/付款會(huì)以紅色的金額顯示對(duì)該廠商的預(yù)付賬款,我們需要點(diǎn)擊預(yù)收/付款通過選擇對(duì)該廠商做的預(yù)付款作業(yè)沖銷該筆預(yù)付款
4、點(diǎn)擊選取之后彈出對(duì)話框進(jìn)行選擇客戶的預(yù)收款數(shù)據(jù)
5、 確認(rèn)之后數(shù)據(jù)會(huì)帶入到預(yù)付沖賬的界面,顯示沖帳金額為對(duì)該廠商的預(yù)付金額,再次點(diǎn)擊確認(rèn)即可
6、 當(dāng)付清廠商全部賬款后在單廠商付款界面選擇進(jìn)貨廠商后會(huì)自動(dòng)帶出對(duì)該廠商的應(yīng)付賬款,若對(duì)該廠商存在預(yù)付賬款,則在預(yù)收/付款會(huì)以紅色金額體現(xiàn),需要點(diǎn)擊進(jìn)入選擇對(duì)該廠商的預(yù)付款進(jìn)行沖銷;并在現(xiàn)金/銀行欄位填入該廠商的剩余未付金額并選擇現(xiàn)金或銀行賬戶,輸入完畢后點(diǎn)擊沖賬即可,點(diǎn)擊沖賬后未沖金額一欄變?yōu)榭眨_帳金額帶入帶本次沖銷欄位,最后點(diǎn)擊存盤即完成了對(duì)該廠商的沖銷了。
- 1財(cái)務(wù)預(yù)付款管理
- 2ERP系統(tǒng)中財(cái)務(wù)管理功能
- 3ERP多帳套的解決方案
- 4單客戶收款
- 5財(cái)務(wù)管理
- 6銷售發(fā)票過賬務(wù)處理
- 7財(cái)務(wù)一般憑證處理
- 8采購發(fā)票錄入和審核
- 9客戶收款結(jié)算登記、審核
- 10小企業(yè)的財(cái)務(wù)軟件
- 11銷售收款結(jié)算單填寫處理
- 12應(yīng)收帳款處理
- 13供應(yīng)商結(jié)算付款和核銷處理
- 14單廠商付款管理
- 15記賬憑證賬務(wù)處理程序
- 16賬戶收支情況分析
- 17采購物料發(fā)票和其他應(yīng)付單據(jù)管理
- 18分倉存量核算
- 19應(yīng)收款管理
- 20銷售發(fā)票制作憑證
- 21ERP總賬管理系統(tǒng)
- 22工資管理
- 23應(yīng)付賬款處理
- 24憑證填寫、查詢、匯總
- 25采購發(fā)票制作憑證
- 26總賬哈明細(xì)賬分析
- 27財(cái)務(wù)憑證管理
- 28供應(yīng)商、客戶往來款核銷處理
- 29ERP應(yīng)收款、應(yīng)付款管理
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