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財務預付款管理
財務預付款管理
采購貨品之前預付一部分賬款給供應商時做此動作
1、選擇《資金管理》模塊,選擇收款-單廠商付款

2、進入單廠商付款界面后選擇需要進行付款的供應商;填寫預付金額并選擇現(xiàn)金或者銀行賬戶,通過現(xiàn)金方式就選擇現(xiàn)金賬戶,通過銀行轉帳的方式就選擇銀行賬戶;勾選上是預付款這個選項,系統(tǒng)才會識別為該筆款項為預付款。
3、點擊速查彈出窗口選擇保存好的收款單,雙擊進入查看。
- 1供應商、客戶往來款核銷處理
- 2采購發(fā)票錄入和審核
- 3客戶收款結算登記、審核
- 4工資管理
- 5銷售發(fā)票制作憑證
- 6應付賬款處理
- 7應收款管理
- 8賬戶收支情況分析
- 9銷售收款結算單填寫處理
- 10供應商結算付款和核銷處理
- 11財務憑證管理
- 12ERP總賬管理系統(tǒng)
- 13總賬哈明細賬分析
- 14小企業(yè)的財務軟件
- 15采購物料發(fā)票和其他應付單據(jù)管理
- 16財務管理
- 17財務一般憑證處理
- 18銷售發(fā)票過賬務處理
- 19應收帳款處理
- 20單廠商付款管理
- 21ERP應收款、應付款管理
- 22憑證填寫、查詢、匯總
- 23記賬憑證賬務處理程序
- 24ERP系統(tǒng)中財務管理功能
- 25分倉存量核算
- 26財務預付款管理
- 27采購發(fā)票制作憑證
- 28單客戶收款
- 29ERP多帳套的解決方案
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