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erp管理系統(tǒng)操作

申請免費試用、咨詢電話:400-8352-114

   一、登錄erp系統(tǒng)

  進入采購訂單

  客戶化

  采購三聯(lián)單打印

  特殊供應廠商供貨比例維護

  供應商物料接收情況匯總

  供應商開票通知單報表打印

  開票通知單對應的業(yè)務單據(jù)

  采購三聯(lián)單未接收及接收查詢

采購.png

  采購訂單中聯(lián)接收與erp接收差異報表

  企業(yè)投料單校對報表

  批淮的供應商列表信息匯總

  采購結算開票通知單與業(yè)務單據(jù)匹配明細表(新)

  供應商合并后開票通知單業(yè)務接轉

  采購訂單導入

  整車生產(chǎn)情況報表

  erp模塊管理-應付賬款操作

  1、應付賬款由財務部派專人使用并負責維護,通過采購管理、存貨核算模塊提供財務部做應付賬款所需的資料

  2、采購管理模塊新增的供應商檔案必須按規(guī)定劃分,新增檔案內(nèi)容要求完整。

  3、新供應商在下生產(chǎn)訂單、入庫單、付款之前必須按要求填寫供應商檔案,否則系統(tǒng)拒絕操作.

生產(chǎn)4.png

  4、采購模塊開具的各種單據(jù)一定要按照系統(tǒng)要求嚴格執(zhí)行,如不按規(guī)定開單出現(xiàn)的錯誤、本著“開單誰負責的要求”發(fā)現(xiàn)錯誤要求當天修正完畢.

  5、采購訂單的原材料單價、數(shù)量、品名必須與材料入庫單保持一致、如有不一致采購人員要及時更正.

  6、開具的原材料入庫單、退貨單要按照系統(tǒng)要求嚴格執(zhí)行,入庫單與退貨單以單據(jù)日期為準3日內(nèi)上交財務部,單據(jù)不可跨月.

  7、采購員要求供應商每月5日將對賬單傳到財務部、如5日前不能對賬,本月貨款推遲支付,7日財務部完全處理全部應付賬款業(yè)務。

  8、現(xiàn)金采購的貨物建立一個現(xiàn)款購物供應商,并予以編碼、購進貨物均通過應付賬款核算,同時做付款業(yè)務.

發(fā)布:2020-11-13 15:14    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]

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